崗位職責:
1、全面負責集團風險管理、內(nèi)部審計管理工作,不斷完善集團的內(nèi)控、審計體系的建立和完善。
2、規(guī)劃集團審計內(nèi)控職能的戰(zhàn)略目標、職能規(guī)劃和行動計劃,并完成團隊的優(yōu)化。
3、組織對集團公司各職能中心及下轄分、子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立健全程度及實際執(zhí)行情況進行檢查﹑測試及評價,以提出進一步健全內(nèi)部控制系統(tǒng)的建議和措施。
4、對集團公司及下轄分、子公司的財務(wù)管理、采購管理、運營體系、工程管理、信息系統(tǒng)、經(jīng)營風險、經(jīng)營績效、對外投資、建設(shè)項目及其它有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計。
5、按照審計計劃和審計立項實施各項審計工作,提交審計報告,向管理層提出治理整改要求,對后續(xù)整改完成情況進行驗收和通報。
6、完成公司高級管理層交給的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務(wù)審計等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少3年大型集團公司或上市公司內(nèi)部審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉公司法務(wù)、審計、內(nèi)控工作,具備獨立開展專項審計、內(nèi)控管理和業(yè)績審計的能力;
4、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有豐富的經(jīng)驗;
5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng),品行端正,較強的抗壓及溝通協(xié)調(diào)能力。
1、全面負責集團風險管理、內(nèi)部審計管理工作,不斷完善集團的內(nèi)控、審計體系的建立和完善。
2、規(guī)劃集團審計內(nèi)控職能的戰(zhàn)略目標、職能規(guī)劃和行動計劃,并完成團隊的優(yōu)化。
3、組織對集團公司各職能中心及下轄分、子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立健全程度及實際執(zhí)行情況進行檢查﹑測試及評價,以提出進一步健全內(nèi)部控制系統(tǒng)的建議和措施。
4、對集團公司及下轄分、子公司的財務(wù)管理、采購管理、運營體系、工程管理、信息系統(tǒng)、經(jīng)營風險、經(jīng)營績效、對外投資、建設(shè)項目及其它有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計。
5、按照審計計劃和審計立項實施各項審計工作,提交審計報告,向管理層提出治理整改要求,對后續(xù)整改完成情況進行驗收和通報。
6、完成公司高級管理層交給的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務(wù)審計等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少3年大型集團公司或上市公司內(nèi)部審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉公司法務(wù)、審計、內(nèi)控工作,具備獨立開展專項審計、內(nèi)控管理和業(yè)績審計的能力;
4、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有豐富的經(jīng)驗;
5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng),品行端正,較強的抗壓及溝通協(xié)調(diào)能力。
職位類別: 審計師/審計員
舉報
審計主管職業(yè)大全:
- 公司規(guī)模:1000人以上
- 公司性質(zhì):股份公司
- 所屬行業(yè):電力環(huán)保類
- 所在地區(qū):福建-泉州市-豐澤區(qū)
33%
簡歷查閱率
3天
簡歷查看周期
- 聯(lián)系人:蔣普春
- 手機:會員登錄后才可查看
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- 郵政編碼:362700
工作地址
- 地址:福建省泉州市豐澤區(qū)寶洲路寶洲污水處理廠內(nèi)